Evaluación de riesgos de control sobre los procedimientos del área administrativa y financiera en la Corporación Nacional de Electricidad CENEL E.P de la ciudad de Babahoyo
Abstract
El control interno es un conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que se constituyen en un medio que ayuda a monitorear tareas y actividades que se ejecutan en las diferentes áreas, teniendo como objetivo prever probables riesgos, mediante el control los procesos de auditoría interna se facilitan dentro de las entidades públicas, este es el motivo en la realización del presente estudio de caso, ha sido desarrollado en la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP en la ciudad de Babahoyo, el cual pretende determinar el riesgo de control y la verificación de información contable confiable y oportuna.
El objetivo del presente trabajo es evaluar los riesgos de control sobre los procedimientos del área administrativa y financiera de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL E.P, ya que para el cumplimiento de objetivos, políticas y metas la institución tiene instrumentos que determinan, norman y agilitan las distintas acciones de trabajo encaminadas hacia una gestión por procesos efectiva para la prestación de servicios públicos.
El desarrollo de este trabajo guarda relación la sublìnea de investigación de la carrera “AUDITORÌA Y CONTROL” debido a que se analiza el cumplimiento de la utilización de herramientas de control interno en los procedimientos administrativos financieros establecidos en el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos de la institución.
El método inductivo y la investigación de campo son las técnicas aplicadas en este trabajo, debido a que mediante la indagación, esta permite obtener y procesar los hallazgos detectados en la evaluación realizada en la institución, mientras que el método inductivo nos permitirá elaborar las conclusiones a través del análisis de las situaciones problemáticas encontradas, como técnica investigativa empleamos una entrevista en la cual se aplicó un cuestionario de control interno que permitirá evaluar el riesgo en el cumplimiento de las tareas institucionales.
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