Control interno de la gestión administrativa y financiera de la Empresa Balitsa S.A. del cantón urdaneta en el período 2020 – 2021.
Abstract
En el presente estudio de caso se analizó la falta de control interno de la empresa BALITSA S.A, y su efecto negativo en la rentabilidad del año 2021 y para su comparación el año 2020. La empresa de carácter privado, se dedica a las actividades de compra de madera, producción, cultivo, venta y demás actividades con madera en general. Este proyecto se centra en las áreas administrativas y financieras, puesto que son pilares muy importantes dentro de cualquier organización, es por ello que es indispensable conocer acerca del control interno que se debe realizar. Para ello se establecieron metas que permitieron alcanzar el objetivo principal de este estudio, basado en el análisis de los procesos para un correcto control interno de las actividades y operaciones en el área administrativa y financiera, que reduzcan los factores de riesgos que afecta a la rentabilidad de la empresa BALITSA. En la metodología se utilizaron los métodos cualitativos, cuantitativos, estadísticos, y la ejecución de una entrevista dirigida al gerente y propietario de la empresa, de manera que permitió obtener información directa y confiable acerca de los controles que se llevan dentro de la entidad, así como también permitió analizar las debilidades. En los resultados se expone la información obtenida y se discute los efectos de la problemática y las consecuencias reflejadas en la rentabilidad de BALITSA S.A. Se establecieron conclusiones y recomendaciones, que se desarrollaron a partir de la observación y el análisis crítico del área administrativa y financiera, de manera que se desarrollaron con el propósito de que la empresa evite riesgos a futuro y tenga mejores oportunidades en la toma de decisiones. Finalmente se expone los anexos respectivos referente a la investigación realizada.
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